Si el motivo de rechazo no aparece en el listado de este artículo, se trata de un error informado por el destinatario. Por cualquier duda al respecto deberás contactar con el organismo de destino.

A continuación se muestran los errores de desecho más usuales que pueden ser de dos tipos:

  1. Errores de desecho por motivos comerciales son aquellos definidos por el organismo receptor de la factura; estos códigos y/o literales de error son ajenos al e-FACT, por este motivo, estos tipos de errores no aparecen descritos en esta FAQ. Habrá que contactar con el organismo receptor en caso de duda.
  2. Errores de desecho por motivos técnicos son aquellos que genera la herramienta automáticamente al realizar ciertas validaciones internas.

Cualquier error que implique la corrección de la factura, es necesario corregirlo generando nuevamente el XML y firmándolo de nuevo. Si se realiza un cambio en el contenido de un XML que se había firmado, la firma de la factura pasará a ser inválida.

A continuación describimos los errores de rechazo técnicos más comunes:

ERROR DE FORMATO

Código Literal ¿Qué significa? ¿Cómo solucionarlo?
La factura no tiene el formato adecuado Este error aparece cuando se sube una factura al buzón de entrega y éste no se respeta al formato facturae.

Valida la factura , comprueba si el formato es correcto y subsana los posibles errores.

Los motivos de error de formato más habituales son los siguientes:

– En el campo PersonTypeCode estás poniendo una “J” de persona jurídica y por tanto se debe poner el CIF de una persona jurídica, si pones “F” de física debe ponerse el NIF de una persona física.

– La cabecera no contiene el formato esperado. Toda factura debe empezar por:
<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

– El formato de alguno de los documentos de identidad (NIF/CIF emisor, CIF receptor, CIF tercero…) es incorrecto. No puede tener espacio ni guiones.

HF01 Formato nombre archivo incorrecto El formato del archivo no sigue la pauta indicada en la guía de integración Es necesario revisar el formato indicado en la guía de integración y enmendarlo.
HF08 Error validación esquema El esquema de la factura enviada no ha superado la validación sintáctica y/o no se ha superado la validación de las extensiones publicadas . Es necesario generar la factura en formato facturae 3.2 y 3.2.1 .

ERROR DE REGISTRO

Código Literal ¿Qué significa? ¿Cómo solucionarlo?
HRE1 Error al registrar documento La factura no se ha podido registrar correctamente, por qué existe algún elemento que no está informado correctamente.

Valida el XML de la factura, si superas la validación trata de enviarla de nuevo. Si el rechazo persiste haznos llegar el xml de la factura:

Formulario de soporte

EV02 Factura duplicada La factura ya ha sido enviada. Verifica que la factura no haya sido enviada anteriormente. Puedes consultar el estado de la factura en el Buzón de Entrega
DF01 Nos receptor ha rechazado la factura de forma manual Error detectado por el ente receptor de la factura Es necesario contactar con el destinatario de la factura para obtener más detalle del rechazo comercial de la factura.
HS01 Código plataforma emisora desconocido Por ejemplo, si se entrega la factura desde una plataforma emisora no adherida al servicio e-FACT Ver plataformas a heridas al servicio e-FACT : Crear y enviar facturas
HR01 Código plataforma receptora desconocido Código de plataforma receptora de facturas desconocido. Es decir, se ha enviado a un código de plataforma que no existe en HUB. El código de plataforma destinataria de la factura es desconocido. Es necesario revisar o confirmar con el destinatario, el código de receptor.
HS02 Plataforma emisora desactivada La plataforma emisora no está configurada correctamente.

Es necesario revisar la configuración de la plataforma emisora y si crees que la configuración es correcta, haznos llegar el error, indicando la plataforma desde donde se envía y adjuntando xml de la factura y xml del error:

Formulario de soporte

EG01
Error genérico en el proceso de recepción de la factura Se ha producido un error en la carga de su factura. Vuelva a cargar su factura transcurridos unos minutos. Si persiste, póngase en contacto a través del Formulario de soporte

ERROR DE FIRMA

Código Literal ¿Qué significa? ¿Cómo solucionarlo?
HF04 El archivo no contiene firma electrónica Se ha intentado enviar el XML sin firmar en la plataforma

Hay que firmar el XML para respetar el formato facturae

HV01 Error al verificar firma/certificado La factura no ha superado la validación del certificado digital del emisor (certificado caducado o no reconocido) o no ha podido validarse la firma electrónica de la factura (su formato no es correcto).

Revisa que el campo SigninTime del XML contenga la hora de firma de la factura sin ningún número o carácter extraño.

Si ves por ejemplo un +2 o una Z es necesario rehacer la firma de la factura y enviarla de nuevo.

Si no hay nada que altere este campo, es necesario revisar el certificado utilizado para la firma de la factura a través del Signasuite.


HV02 No se ha podido realizar la validación de la firma/certificado Se ha superado el número de reintentos establecido para validar la firma y el certificado de una factura, por lo que la factura será rechazada
Es necesario volver a enviar la factura . Si persiste, póngase en contacto a través del Formulario de soporte

ERROR DE CONTENIDO

Código Literal ¿Qué significa? ¿Cómo solucionarlo?
HR11 Razón Social receptor no indicada o informada Falta indicar la razón social en el XML.

Es necesario enmendar este punto y volver a enviar la factura.

HD01 Error al enviar el mensaje a la plataforma destino Se intenta enviar un archivo adjunto del que no tenemos factura previa asociada.
Es necesario remitir previamente la factura del adjunto asociado.
HS09 NIF emisor no indicado en documento La factura no contiene el NIF del emisor
Revisar que el XML de la factura contenga este dato (NIF del emisor)
HR09 NIF receptor no indicado en documento La factura no contiene el NIF del receptor Revisar que el XML de la factura contenga este dato (NIF del receptor)
HR10 NIF receptor indicado en factura no coincide con entidad destino La factura no informa correctamente del NIF receptor Es necesario revisar el NIF indicado en el XML de la factura
HR04 Contenido archivo recibido no soportado por plataforma destino Entrega de una factura con una versión del formato facturae no aceptada. Por ejemplo, factura generada con la versión 3.oo 3.1.

Es necesario generar la factura en formato facturae 3.2 y 3.2.1 .

HF03 Contenido archivo recibido no soportado por Hub El contenido del archivo no es correcto principalmente porque no es un formato facturae Es necesario generar la factura en formato facturae 3.2 y 3.2.1 .
HF07 Sólo se admiten Facturae con una única factura El archivo . XML contiene más de una factura y sólo se admiten archivos facturae con una única factura Es necesario volver a generar el XML en una única factura.

ERROR CON CÓDIGO DE DIRECCIÓN

Código Literal ¿Qué significa? ¿Cómo solucionarlo?
HS05 Código de direccionamiento emisor incorrecto (dígito de control no válido) La plataforma emisora ha informado erróneamente del dígito de control (último número) del código de direccionamiento del emisor (identificador del emisor)
Es necesario revisar el formato indicado en la guía de integración y enmendarlo.
HR05 Código direccionamiento receptor incorrecto (dígito de control no válido) El dígito de control (último número) del código de direccionamiento del receptor (identificador del receptor) no es correcto, según el formato indicado en la guía de integración
Es necesario revisar el formato indicado en la guía de integración y enmendarlo.
HR08 Código direccionamiento receptor no es una AAPP El código de direccionamiento del receptor (identificador del receptor) no corresponde a un ente público
Es necesario revisar el formato indicado en la guía de integración y enmendarlo.
HR06 Código direccionamiento receptor no existe El código de direccionamiento del receptor (identificador del receptor) no existe (ver guía de integración ).

Ver la guía de integración y si crees que es correcto, haznos llegar el error, adjuntando xml de la factura y xml del error:

Formulario de contacto

HS06 No existe ref. previa indicada en el adjunto Se rechaza el archivo adjunto porque no se ha localizado una factura registrada con la misma referencia que la que lleva el adjunto
Ver apartado “Gestión de documentos adjuntos” de la guía de integración

Códigos de desecho error HF09 del RCF

Debajo se definen los nuevos códigos de rechazo añadidos a raíz de las nuevas validaciones incorporadas por las adaptaciones necesarias del e-FACT para cumplir con los requerimientos exigidos a los PGE tal y como establece la Orden HAP/1650/2015, de 31 de julio, por la que se modifican la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013 , de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, y la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el punto general de entrada de facturas electrónicas : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8844

¿Cómo se devuelven los rechazos del RCF en el PGE?
Cuando se rechaza alguna factura por no cumplir con las reglas de validaciones, todos estos errores se han agrupado en el código = HF09 y dentro de la descripción se incluye el código específico del error y su descripción. Se devuelven todos los errores detectados en el siguiente formato:

  • “Código error: Descripción | código error: Descripción”

Por ejemplo en una factura con errores de validación detectados RCF05002 y RCF05004 se devolvería como comentario del rechazo:

  • RCF05002: Emisor: El NIF no se ajusta a las normas y criterios de formación del mismo. Se incumple la regla número 5b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 | RCF05004: Emisor: El nombre y el primer apellido son obligatorios. Se incumple la regla número 5d del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 |

Descripción de los errores de validación

Error Código Descripción error ¿Campo que debe subsanarse en el XML de la factura y/o cómo solucionarlo?

HF09

RCF03001 “El número de factura es obligatorio. Se incumple la regla 3ª del anexo II de la Orden HAP/1650/2015″ 3.1.1.1.InvoiceNumber

Indica un número de factura en ese campo.

RCF04001 Factura rectificativa con criterio de rectificación distinguido de 01,02,03,04. Se incumple la regla 4a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 3.1.1.5.6.CorrectionMethod

Indica uno de los posibles criterios de rectificación: 01,02,03,04

RCF04002 Para facturas rectificativas con criterio de rectificación 01 o 02 el número de factura del emisor que rectifica es obligatorio. Se incumple la regla 4b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 3.1.1.5.1.InvoiceNumber

Indica el número de factura del emisor que rectifica en este campo.

RCF05001 Emisor: El código de tipo de persona, física “F” o jurídica “J” es obligatorio. Se incumple la regla 5a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 (2.1.1.1.PersonTypeCode)

Indica código "F" o "J" en este campo.

RCF05002 Emisor: El NIF no se ajusta a las normas y criterios de formación del mismo. Se incumple la regla 5b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 2.1.1.3.TaxIdentificationNumber

Enmendar teniendo en cuenta este criterio: Si los dos primeros caracteres del NIF son letras se asumirá que equivalen al país, y el resto al NIF. En otro caso, el código indicado equivaldrá al NIF y se asume que el código es españa.

RCF05003 Emisor: El código del país (dos primeros caracteres del NIF cuando sean letras) cuando exista, se ajustará a lo establecido en el propio esquema Facturae. Se incumple la regla 5c del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 2.1.1.3.TaxIdentificationNumber
RCF05004 Emisor: El número y primer apellido son obligatorios en el caso de persona física. Se incumple la regla 5d del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 2.1.4.2.1.Name

2.1.4.2.2.FirstSurname

Rellena estos campos

RCF05005 Emisor: La razón social es obligatoria en caso de persona Jurídica. Se incumple la regla 5e del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 2.1.4.1.1.CorporateName

Rellena este campo

RCF05006 Cesionario: El código de tipo de persona, física “F” o jurídica “J” es obligatorio. Se incumple la regla 5a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.1.1.PersonTypeCode

Indica código "F" o "J" en este campo.

RCF05007 Cesionario: El NIF no se ajusta a las normas y criterios de formación del mismo. Se incumple la regla 5b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.1.3.TaxIdentificationNumber

Enmendar teniendo en cuenta este criterio: Si los dos primeros caracteres del NIF son letras se asumirá que equivalen al país, y el resto al NIF. En otro caso, el código indicado equivaldrá al NIF y se asume que el código es españa.

RCF05008 Cesionario: El código del país (dos primeros caracteres del NIF cuando sean letras) cuando exista, se ajustará a lo establecido en el propio esquema Facturae. Se incumple la regla 5c del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.1.3.TaxIdentificationNumber
RCF05009 Cesionario: El número y primer apellido son obligatorios. Se incumple la regla 5d del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.2.2.1.Name

1.6.1.2.2.2.FirstSurname

Rellena estos campos

RCF05010 Cesionario: La razón social es obligatoria. Se incumple la regla 5e del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.2.1.1.CorporateName

Rellena este campo

RCF06001 En las facturas emitidas en euros, alguno de los importes de las líneas tiene más de dos decimales o no es numérico. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Los campos de importes que se validan son los siguientes:

3.1.6.1.17. TotalCost

3.1.6.1.18.1.3. DiscountAmount

3.1.6.1.19.1.3. ChargeAmount
3.1.6.1.20. GrossAmount

3.1.6.1.21.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount

3.1.6.1.21.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount
3.1.6.1.22.1.3.1 TaxableBase.TotalAmount

3.1.6.1.22.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount

NOTA : Verificar que los campos no contengan espacios detrás del importe.

RCF06002 En las facturas emitidas en euros el coste total de cada línea debe ser igual al producto del nº unidades por el precio unitario redondeado con el método común de redondeo a dos decimales. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Si hubiera más de dos decimales los posteriores al segundo deben ser cero:

3.1.6.1.17.TotalCost = RedondeoA2decimales (3.1.6.1.14.Quantity*3.1.6.1.16.UnitPriceWithoutTax)

RCF06003 En las facturas emitidas en euros, el importe bruto de cada línea debe ser el monto del coste total más el monto de recargos menos el monto de descuentos. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Comprueba que:

3.1.6.1.20.GrossAmount es igual a

3.1.6.1.17.TotalCost menos SUM(3.1.6.1.18.1.3.DiscountAmount) más SUM(3.1.6.1.19.1.3.ChargeAmount)

RCF06004 En las facturas emitidas en euros, alguno de los importes a nivel de factura, salvo los tipos impositivos o los porcentajes a aplicar, tiene más de dos decimales o no es numérico. Se incumple la regla 6b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Los campos de importes que se validan son los siguientes:

3.1.5.1. TotalGrossAmount
3.1.5.2.1.3. DiscountAmount

3.1.5.3.1.3. ChargeAmount
3.1.5.4. TotalGeneralDiscounts
3.1.5.5. TotalGeneralSurcharges
3.1.5.6. TotalGrossAmountBeforeTasas

3.1.5.7. TotalTaxOutputs
3.1.5.8. TotalTasasWithheld
3.1.5.9. InvoiceTotal

3.1.5.10.1.3. SubsidyAmount

3.1.5.11.1.2. PaymentOnAccountAmount

3.1.5.12.1.6. ReimbursableExpensesAmount

3.1.5.13. TotalFinancialExpensas
3.1.5.14. TotalOutstandingAmount

3.1.5.15. TotalPaymentsOnAccount

3.1.5.16.3. WithholdingAmount
3.1.5.17. TotalEjecutableAmount

3.1.5.18. TotalReimbursableExpenses

3.1.3.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount
3.1.3.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount

3.1.3.1.5.1. SpecialTaxableBase.TotalAmount

3.1.3.1.6.1. SpecialTaxAmount.TotalA

3.1.3.1.8.1. EquivalenceSurchargeAmount.TotalAmount

3.1.4.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount

3.1.4.1.4.1 TaxAmount.TotalAmount

NOTA : Verificar que los campos no contengan espacios detrás del importe.

RCF06005 En las facturas emitidas en euros, el total importe bruto de la factura debe ser la suma de los importes brutos de las líneas. Se incumple la regla 6b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 3.1.5.1.TotalGrossAmount = SUM(3.1.6.1.20.GrossAmount de las líneas)
RCF07002 La fecha de emisión de la factura es obligatoria y debe ser una fecha válida. Se incumple la regla 7a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 3.1.2.1.IssueData

Indica una fecha anterior o igual a la fecha actual y superior o igual a la fecha de emisión de la factura.

RCF09002 Existen líneas de la factura sin contenido en la descripción. Se incumple la regla 9b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 3.1.6.1.13.ItemDescription

Revisa que no haya filas en blanco en ese campo.

RCF01001 La factura no cumple el esquema XSD de Facturae de la versió correspondiente (3.2 o 3.2.1). Se incumple la regla 1 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que el formato de la factura cumple con el esquema “Facturae”:

Validador de facturas electrónicas

RCF02001 Firma inválida: Certificado actualmente caducado en una firma no longeva. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la firma se adapta a la política de firma en vigor asociada al formato “Facturae”:

Validador de facturas electrónicas

RCF02002 Firma inválida: Certificado actualmente revocado en una firma no longeva. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la firma se adapta a la política de firma en vigor asociada al formato “Facturae”:

Validador de facturas electrónicas

RCF02003 Firma inválida: Certificado inválido. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la firma se adapta a la política de firma en vigor asociada al formato “Facturae”:

Validador de facturas electrónicas

RCF02004 Firma inválida: Certificado no de confianza. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la firma se adapta a la política de firma en vigor asociada al formato “Facturae”:

Validador de facturas electrónicas

RCF02005 Firma inválida: Error de integridad. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la firma se adapta a la política de firma en vigor asociada al formato “Facturae”:

Validador de facturas electrónicas

RCF02006 Firma inválida: Formato de firma inválido. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la firma se adapta a la política de firma en vigor asociada al formato “Facturae”:

Validador de facturas electrónicas

RCF02010 La factura no contiene firmas: Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la firma se adapta a la política de firma en vigor asociada al formato “Facturae”:

Validador de facturas electrónicas

RCF09001 El número de registro asignado en el Punto general de entrada de facturas electrónicas es obligatorio. Se incumple la regla 9a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015
RCF07001 La fecha de anotación en el registro administrativo es obligatoria, debe ser válida, anterior o igual a la fecha actual y mayor o igual que la fecha de emisión de la factura. Se incumple la regla 7a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 3.1.2.1.IssueDate

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